Erro ao tentar equalizar saldos contábeis após transferência de saldo de plano anterior 
Quando houver o registro “I157 – Transferência de Saldo de Plano Anterior” a equalização de saldo deve ser realizado a partir do período anterior da implantação de Saldo.
Ano Contábil 
Necessário seguir os passos abaixo
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo
Pré-requisitos:
- Cadastro Organização. Clique e saiba mais
- Cadastro Organização Estabelecimento Contábil. Clique e saiba mais
- Plano de contas criado. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Contábil > Contabilidade
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
- Selecionar o “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “
” para criar um novo registro.
- Preencher os campos levando em consideração os campos obrigatórios (*).
Observação: Ao optar por “Sim” no campo “ECD – Escriturações Contábeis Consolidadas” o Bloco K do ECD se torna obrigatório.Clique e saiba mais - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Observação A criação deve ser feita sempre ao iniciar um novo Ano Contábil, porém é possível deixar os anos seguintes já criados, conforme desejar, lembrando apenas de abrir o período somente quando estiver vigente.
Importante: Após a criação do ano contábil, já é possível efetuar o vínculo do exercício contábil com o plano de contas. Clique e saiba mais
Pré-requisito:
- Criar Ano Contábil
Processo:
- Acessar: Contábil > Contabilidade
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”
- Selecionar o “Estabelecimento”.
- Selecionar “
” o Ano.
- Clicar na aba “Período“
- Selecionar o ícone “
” para abrir ou reabrir.
- Atenção: Só é permitido abrir um ano por vez, caso esteja com outro ano aberto será necessário fechá-lo no ícone “
”
- Na coluna “Status” aparecerá as opções:
Aberto
Encerrado
Pré-requisito:
- Ano contábil criado
- Status Ano contábil aberto
Processo:
- Acessar: Contábil > Contabilidade
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
- Selecionar o “Estabelecimento”.
- Selecionar o ícone “
” do ano desejado.
- Acessar a aba “Período”
- Selecionar na linha o mês da operação de acordo do tipo de execução:
Abrir o período
Encerrar o período
Reabrir o período
Limpar o movimento do período
Equalizar saldo do período
Observação: Quando o botão estiver apagado exemplo “” significa que está inativado pendente de alguma ação:
Pendente: Permite o carregamento dos dados, entretanto não podem ser alterados. (Representado pela cor cinza)
Aberto: Permite o carregamento dos dados e sua manutenção. (Representado pela cor amarela)
Encerrado: Não permite qualquer carga ou manutenção nos dados. (Representado pela cor verde)
Equalizar Saldos Contábeis 
Pré-Requisito:
- Status Período Aberto. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”
- Selecionar o “Estabelecimento”.
- Selecionar o ícone “
” do ano requerido.
- Acessar a aba “Período”
- Clicar no ícone “
” para executar o processo de equalizar.
- E confirmar a execução “
”
Atenção: Reaplicar este processo aos demais meses da sequência.
Exemplo: Operação realizada em julho aplicar para todos os meses de agosto a dezembro.